Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym (WDT, WNT, EXPORT, IMPORT)

Termin szkolenia 
3 październik 2019 r. - godz. 9.00 -termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 (II piętro sala 60)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaprezentowanie rozwiązań w zakresie rozliczeń VAT-owskich w zakresie transakcji międzynarodowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz praktyki administracji skarbowej.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program szkolenia

1. DOSTAWA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

  • Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym,
  • Czy zakup towaru od podatnika z innego kraju UE to zawsze WNT ?
  • Ryzyko błędnej kwalifikacji dostaw/nabyć.
  • Miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
  • Dostawy przerywane w czasie transportu (prace na ruchomym majątku rzeczowym, magazynowanie),
  • Dostawa z montażem – wpływ na opodatkowanie dostaw międzynarodowych .
  • Olbrzymie ryzyko podatkowe rozpoznania dostawy z montażem jako WNT
  • Umowa na dostawę z montażem – istotne elementy

2. IMPORT USŁUG

  • Miejsce świadczenia usług
  • Analiza pojęć „Podatnik” „Siedziba działalności gospodarczej” „Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”
  • Usługi związane z nieruchomościami od 2017 r.
  • Czy urządzenie może być nieruchomością ?
  • Obowiązek podatkowy
  • Termin odliczenia VAT
  • Przeliczanie kwot wykazanych w walucie obcej
  • Refakturowanie usług międzynarodowych

3. REWOLUCJA W TRANSAKCJACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH – Założenia systemu docelowego

  • Koniec stawki 0% na WDT
  • One Stop Shop przy WDT
  • Konieczność poznania stawek VAT państwa nabycia

      4. ZMIANY W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH 2020

  • Nowe regulacje dotyczące składów konsygnacyjnych
  • Nowa definicja WDT
  • Rewolucja w dokumentowaniu WDT
  • Nowe regulacje dotyczące transakcji łańcuchowych

5. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

  • Pojęcie WNT
  • Miejsce opodatkowania WNT
  • Czy mogę swobodnie posługiwać się NIP PL…. ?
  • Wyłączenia z WNT
  • Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
  • Podstawa opodatkowania
  • Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
  • Problematyczne korekty po nowelizacji przepisów.
  • Nieodpłatna otrzymanie towarów z zagranicy
  • Zaliczka w WNT, faktury pro-forma
  • Reklamacje w WNT
  • Przeliczanie kwot wykazanych na fakturze w walucie obcej

6. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

  • Pojęcie WDT (rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT, a sprzedażą wysyłkową)
  • Uwaga – przemieszczenie własnych towarów do
  • Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
  • Ustalanie podstawy opodatkowania.
  • Refakturowanie kosztów transportu ? Czy to możliwe ?
  • Warunki zastosowania stawki 0% w WDT
  • Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
  • Dokumentowanie WDT (dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa Wspólnoty)
  • Faktury i faktury korygujące w WDT, zaliczki

7. TRANSAKCJE WIELOSTRONNE – WARSZTATY PRAKTYCZNE

  • Pojęcie transakcji łańcuchowych,
  • Zasady rozliczania transakcji łańcuchowych,
  • Rozwiązywanie przykładów praktycznych – określenie dostawy ruchomej,
  • Szczególna procedura dla transakcji trójstronnych,

      8. EKSPORT ORAZ IMPORT TOWARÓW

  • Pojęcie eksportu oraz importu towarów,
  • Dostawy łańcuchowe w eksporcie towarów,
  • Podstawowe zasady rozliczania eksportu oraz importu towarów.

9. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE,  INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE, VIES

  • Weryfikacja numeru VAT zagranicznego podatnika
  • Baza VIES
  • Wniosek VAT-ID
  • Informacje podsumowujące, rodzaje formularzy
  • Podmioty zobowiązane do składania informacji podsumowujących
  • Okres rozliczeniowy i termin składania informacji podsumowujących
  • Korygowanie złożonej informacji podsumowującej

Prowadzący
Tomasz Biel – doradca podatkowy; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług; uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych; przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej); doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowo-administracyjnych; trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

  • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe.
  • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
  • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
  • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
  • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
  • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
  • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
  • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
  • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009,  fax. 775 453 457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>